为进一步规范国有资产管理工作,筑牢国有资产安全防线,全面提升资产精细化管理水平与综合使用效能,财务管理部联合办公室以2026年上半年资产盘点为契机,多措并举,多点发力,扎实开展国有资产清查核查工作。
本次资产盘点采取各单位资产管理员自主盘点、交叉互盘、专项抽查盘点相结合的方式开展工作。重点聚焦单位自购资产、建设期移交资产,全面核查各类资产实际使用状态、存放位置及存续情况,摸清存量资产底数,精准甄别低效、闲置资产,厘清资产台账实情,切实摸准、摸实、摸细国有资产“家底”。
盘点工作严格对照分公司资产清查表单执行,实现排查对象、资产类别、底数实情“三个全覆盖”。工作过程中坚持台账核查与实地核验双向结合,以资产台账为核心依据,对各类资产逐项、逐点开展实地清点核查。
同时,本次盘点坚持“边盘点、边整改、边盘活、边总结”原则,分类梳理闲置、低效、漏登等问题资产,明确整改责任部门、责任人与完成时限,落实台账销号管理,推动问题整改清零。对清查发现的资产错登、漏登、信息不一致等情况现场核实、及时补正,确保清查数据真实准确、完整有效。
此次盘点清查工作,既是一次全面的家底清查行动,也是一次内部管理制度落地执行情况的实地检验。下一步,财务管理部将严格落实分公司资产管理制度,坚持问题导向,破解资产管理难题,定期进行清查盘点,确保账账相符、账实相符,切实提升国有资产管理效益。

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