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事业发展部与审计法务部联合开展 分公司内控制度专题学习

2026-09-08 17:04   作者:周惠中

为进一步提升岗位人员合规风控与履职能力,规范业务办理流程,夯实企业内控管理根基,9月8日,分公司党委委员、副总经理赵刚牵头组织,事业发展部、审计法务部全体人员参加,集中开展分公司内控制度专题学习。

本次学习围绕两部门现行的13项内控合规核心制度开展系统研学,内容全面覆盖采购招标、合同管理、科创项目、投资评价、内部审计、法律事务、合规风控等重点业务领域。学习采取条款通读、标准解读、交流研讨相结合的方式,全体人员紧扣制度核心条款、岗位易错重点、流程关键节点开展针对性研学,逐条梳理日常业务办理、流程执行、风险管控中的薄弱环节和高频易错问题,深入剖析各业务板块潜在合规风险与管理漏洞。参训人员结合自身岗位职责、工作实操难点开展集中学习交流,互学互鉴、查漏补缺,进一步统一业务执行标准、厘清流程管控要点、明确风险防控举措,有效加深了对制度条款的理解与运用,切实提升全员依规履职、规范操作、精准控险的专业能力。

下一步,有关部门将以此次自学为契机,常态化开展制度研学和自查自纠,持续强化跨部门协同管控能力,推动制度学习走深走实,切实把学习成效转化为履职实效,全面提升分公司内控合规管理水平,为企业高质量发展筑牢安全屏障。


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